预决算公开
铜陵市义安区人民检察院2017年部门预算情况
时间:2017-06-09  作者:  新闻来源: 【字号: | |

第一部分 部门概况

 

根据《预算法》等法律法规规定,按照2017年区本级部门预算编制指导思想和原则,结合县检察院2017年工作实际,编制本部门预算草案。

一、检察机关主要职责

区人民检察院是国家的法律监督机关,对区人民代表大会及常务委员会负责并报告工作,接受其监督。在上级人民检察院的领导下,依法履行法律监督职能,保证国家法律的统一正确实施。其主要职责是:

(一)依法向区人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

(二)依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员的渎职犯罪、国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利的犯罪和侵犯公民民主权利的犯罪,以及需要由检察机关直接受理的国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪进行侦查。

(三)依法对各类刑事案件审查批准(决定)逮捕、提起公诉;并对立案、侦查活动和审判活动是否合法实行监督。

(四)依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实施法律监督。对同级人民法院确有错误的刑事判决和裁定,依法向上一级人民法院提出抗诉;对已发生法律效力的民事和行政判决、裁定,发现违反法律、法规规定,确有错误的,依法向上一级检察机关提请抗诉。

(五)依法对刑事案件的判决、裁定的执行和监管场所的执法活动实施法律监督。

(六)受理单位和个人的控告、申诉、检举,以及犯罪嫌疑人的自首。

(七)开展职务犯罪预防工作,做好检察环节上的社会治安综合治理工作。

(八)开展检察技术工作和物证的检验、鉴定、审核工作,承办有关的勘验取证,检验鉴定和文证审查。

(九)对与检察工作有关的法律政策的执行情况进行调查研究。

(十)抓好检察机关队伍建设和思想政治工作,依法管理检察官及其他检察人员;协同县编委管理区人民检察院的机构设置和人员编制。

(十一)提请区人民代表大会常务委员会决定任免区人民检察院的副检察长、检察委员会委员、检察员;任免区人民检察的助理检察员、书记员和司法警察。

(十二)组织开展检察宣传和检察干部教育培训工作。

(十三)负责机关财物、技术装备和档案管理工作。

(十四)负责其他应当由区人民检察院承办的事项。  

二、部门预算单位构成

(一)部门机构设置和人员情况

区人民检察院机关设14个职能部门。

 

单位:人

 

项目

 

合计

行政 (含参公)  单位

全额拨款事业单位

差额拨款事业单位

自收自支事业单位

聘用人员 (财政)

编制数

52

52

 

 

 

14

在职人员

46

46

 

 

 

7

离休人员

 

 

 

 

 

 

退休人员

18

18

 

 

 

 

 

三、2017年主要工作任务

2017年主要工作任务及目标是:全面贯彻落实党的十八届六中全会、中央政法工作会议和全国检察长会议精神,牢牢把握党中央对检察工作的新要求,紧紧围绕全面深化改革主要任务,切实找准服务改革发展的切入点、着力点。正确把握司法改革过程中的政策法律界线,促进市场经济体制的完善和市场经济秩序的建立,为铜陵的改革发展稳定提供司法保障。

 

第二部分  铜陵市义安区人民检察院

2017年部门预算情况说明

 

一、2017年收支预算总体情况

2017年收入总计667万元,支出总计667万元。与2016年相比,收入和支出总计各增加 69万元,增长11.5%,主要原因是工资普调致人员经费支出增加。

二、2017年收入预算情况

本年收入合计667万元,均为一般公共财政拨款收入。

三、2017年支出预算情况

本年支出合计667万元,其中:基本支出627万元,占94%,主要用于人员经费保障和机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出40万元,占6%,主要用于用于完成检察部门业务办案需要.

四、2017年财政拨款收支预算总体情况

2017年收入总计667万元,支出总计667万元。与2016年相比,收入和支出总计各增加 69万元,增长11.5%,主要原因是工资普调致人员经费支出增加

五、2017年一般公共预算财政拨款情况

2017年一般公共预算财政拨款667万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加 69万元,增长11.5%。主要原因是工资普调致人员经费支出增加。具体情况如下:

(一)“公共安全支出”2017年财政拨款预算452.28万元,其中:“行政运行”预算412.28万元,主要用于在职人员工资福利支出、社会保障缴费支出、日常办公费、印刷费、培训费、会议费等支出 。其他检察支出预算40万元,主要用于检察业务办案支出。

(二)“社会保障和就业”2017年财政拨款预算100.48万元,其中:“归口管理的行政单位离退休”预算100.48万元,主要用于机关单位退休人员支出。

(三)“医疗卫生”2017年财政拨款预算21.35万元,其中:“行政单位医疗”预算19.52万元,主要用于机关单位医疗保障方面的支出;“公务员医疗补助”预算1.83万元,主要用于公务员医疗补助支出。

(四)“住房保障支出”2017年财政拨款预算92.89万元,其中:“住房公积金”预算74.37万元,“提租补贴”预算18.52万元,主要用于机关单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出667万元,其中人员经费605.79万元,主要包括工资福利支出及对个人和家庭补助支出;公用经费21.21万元,主要包括商品服务支出和其他资本性支出等。

七、2017年政府性基金预算财政拨款收支情况说明

铜陵市义安区人民检察院2017年没有政府性基金预算拨款收入,也没用政府性基金预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。铜陵市义安区人民检察院机关运行经费财政拨款预算21.21万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等。

(二)政府采购情况。2017年铜陵市义安区人民院暂无采购计划。

 

(二)国有资产占用使用情况。

铜陵市主义安区人民检察院共有车辆7辆。

2017年部门预算安排公务用车运行费7万元

名词解释

(一)财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外检察部门因办案业务发生的支出。

(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

 

第三部分 市义安区人民检察院2017年部门预算表 

 

1. 铜陵义安区人民检察院2017年部门收支预算总表

2. 铜陵义安区人民检察院2017年部门收入预算总表

3. 铜陵义安区人民检察院2017年部门支出预算总表

4. 铜陵市义安区人民检察院2017年部门财政拨款收支预算总表

5. 铜陵市义安区人民检察院2017年部门一般公共预算支出预算表

6. 铜陵市义安区人民检察院2017年部门一般公共预算基本支出预算表

7.铜陵市义安区人民检察院2017年部门政府性基金预算收支预算表

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门收支预算总表

部门:

 

 

单位:万元

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

667 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、国防支出

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

三、公共安全支出

452.28 

四、其他收入

 

四、教育支出

 

事业收入

 

五、科学技术支出

 

经营收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

上级补助收入

 

(七)社会保障和就业支出

100.48

附属单位上缴收入

 

(八)社会保险基金

 

其他

 

(九)医疗卫生与计划生育

        21.35

 

 

(十)住房保障

        92.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

      667 

本年支出合计

 667

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

667 

支出总计

667 

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门收入预算总表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

204

公共安全支出

452.28

 

452.28

 

 

 

 

 

 

 

 

20404

检察

 452.28

 

 452.28

 

 

 

 

 

 

 

 

2040401

行政运行(检察)

412.28 

 

412.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

2040499

其他检察支出

40 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

100.48 

 

100.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

100.48

 

100.48

 

 

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

100.48 

 

100.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生和计划生育支出

21.35 

 

21.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

21.35

 

21.35

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

19.52

 

19.52

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

1.83

 

1.83

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

92.89

 

92.89

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

92.89

 

92.89

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

74.37

 

74.37

 

 

 

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

18.52

 

18.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

     667

 

 667

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门各项收入预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

附表17

 

 

 

 

2017年部门支出预算总表

部门:

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

204

公共安全支出

452.28

412.28

40 

20404

检察

 452.28

 412.28

         40

2040401

行政运行(检察)

412.28 

412.28 

 

2040499

其他检察支出

40 

 

40 

208

社会保障和就业支出

100.48 

100.48 

 

20805

行政事业单位离退休

100.48

100.48

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

100.48 

100.48 

 

210

医疗卫生和计划生育支出

21.35 

21.35 

 

21011

行政事业单位医疗

21.35

21.35

 

2101101

行政单位医疗

19.52

19.52

 

2101103

公务员医疗补助

1.83

1.83

 

221

住房保障支出

92.89

92.89

 

22102

住房改革支出

92.89

92.89

 

2210201

住房公积金

74.37

74.37

 

2210202

提租补贴

18.52

18.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 667

 627

40 

注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

 

 


附表18

 

 

 

 

 

2017年部门财政拨款收支预算总表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

 

 

(二)国防支出

 

 

 

二、本年收入

 

()、公共安全支出

452.28 

452.28 

 

(一)一般公共预算拨款

667 

()、教育支出

 

 

 

经常收入预算拨款

 

()、科学技术支出

 

 

 

国库管理非税收入

 

()、文化体育与传媒支出

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)社会保障和就业支出

100.48

100.48

 

 

 

(八)社会保险基金

 

 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育

        21.35

        21.35

 

 

 

(十)住房保障

        92.89

        92.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 二、结转下年

 

 

 

收入总计

667 

支出总计

667 

667 

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

 

                     

 


附表19

 

 

 

 

2017年部门一般公共预算支出预算表

部门:

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

204

公共安全支出

452.28

412.28

40 

20404

检察

 452.28

 412.28

         40

2040401

行政运行(检察)

412.28 

412.28 

 

2040499

其他检察支出

40 

 

40 

208

社会保障和就业支出

100.48 

100.48 

 

20805

行政事业单位离退休

100.48

100.48

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

100.48 

100.48 

 

210

医疗卫生和计划生育支出

21.35 

21.35 

 

21011

行政事业单位医疗

21.35

21.35

 

2101101

行政单位医疗

19.52

19.52

 

2101103

公务员医疗补助

1.83

1.83

 

221

住房保障支出

92.89

92.89

 

22102

住房改革支出

92.89

92.89

 

2210201

住房公积金

74.37

74.37

 

2210202

提租补贴

18.52

18.52

 

合计

     667

627 

       40

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

 


附表20

 

 

2017年部门一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

20404

        工资福利支出

41069

2040401

          基本工资支出

12919

2040401

            职务工资

412

2040401

            级别工资

8798

2040401

          津贴补贴支出

1795

2040401

            规范性津补贴

15795

2040401

            警衔津贴

835

2040401

            国家规定津贴

1303

2040401

            独生子女费

0.18

2040401

          医疗保险支出

2135

2040401

            基本医疗保险

1952

2040401

            大额医疗补助

183

2040401

          社会保障缴费支出

751

2040401

            工伤保险

3

2040401

            失业保险

3

2040401

            生育保险

15

2040401

          其他工资福利支出

7312

2040401

            雇员工资

1689

2040401

            雇员保险

682

2040401

            其 他工资福利支出

4941

20404

        对个人和家庭的补助支出

19510

2040401

          退休人员支出

10048

2040401

            基本退休费

10048

2040401

          生活补助支出

172

2040401

            遗属补助

172

2040401

          住房公积金支出

7437

2040401

            住房公积金

7437

2040401

          提租补贴支出

1852

2040401

            提租补贴

1852

20404

        定额公用支出

2121

2040401

          综合定额支出

1395

2040401

            综合定额

1395

2040401

          交通费支出

7

2040401

            车辆燃修费

7

2040401

          福利费支出

0.26

2040401

            福利费

0.26

 

 

 

 

 

 

合计

 627

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

 


附表21

 

 

 

 

 

2017年部门政府性基金预算收支预算表

部门:

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款收入

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:本单位2017年无部门政府性基金预算收入及支出